Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 05:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2023/557
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Za pevnú linku
Fakturovaná suma s DPH: 29,00
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2023
Dátum vystavenia: 31.12.2023
Dátum splatnosti: 14.01.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_2023_557
Zverejnené: 19.02.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov