Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 18030597
Číslo faktúry: FD /2018/133
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Dodávateľ: CBS spol. s.r.o.
Adresa: Kynceľová 54,97401 Kynceľová
IČO: 36754749
Predmet: Aerofoto JAR/LETO 2018, CD/DVD a fotografie.
Fakturovaná suma s DPH: 144,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.03.2018
Dátum vystavenia: 27.03.2018
Dátum splatnosti: 10.04.2018
Dátum úhrady: 26.03.2018
Súbor: FD_2018_133
Zverejnené: 03.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov