Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2020/151
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Za pevnú linku.
Fakturovaná suma s DPH: 29,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.05.2020
Dátum vystavenia: 01.05.2020
Dátum splatnosti: 18.05.2020
Dátum úhrady: 12.05.2020
Súbor: FD_2020_151
Zverejnené: 24.08.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov