Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/151 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Polhora |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za pevnú linku. |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2020 |
Dátum úhrady: | 12.05.2020 |
Súbor: | FD_2020_151 |
Zverejnené: | 24.08.2020 |