Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 15:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2022/271
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Za pevnú linku
Fakturovaná suma s DPH: 29,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.08.2022
Dátum vystavenia: 01.08.2022
Dátum splatnosti: 15.08.2022
Dátum úhrady: 10.08.2022
Súbor: DF_2022_271
Zverejnené: 03.03.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov