Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DF /2022/249
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Za čistenie kobercov OcU a KD.
Fakturovaná suma s DPH: 27,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.07.2022
Dátum vystavenia: 20.07.2022
Dátum splatnosti: 03.08.2022
Dátum úhrady: 02.08.2022
Súbor: DF_2022_249
Zverejnené: 03.03.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov