Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 20:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20190500
Číslo faktúry: FD /2019/107
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Dodávateľ: OR-METAL, s.r.o.
Adresa: Kliňanská cesta 1155,02901 Námestovo
IČO: 36416622
Predmet: TJ - pletivo - ihrisko.
Fakturovaná suma s DPH: 601,54
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.03.2019
Dátum vystavenia: 25.03.2019
Dátum splatnosti: 08.04.2019
Dátum úhrady: 10.04.2019
Súbor: FD_2019_107
Zverejnené: 17.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov