Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2020/615
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Oravská Polhora
Dodávateľ: Lindstrom, s.r.o.
Adresa: Orešianská ulica č. 3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: Za čistenie kobercov.
Fakturovaná suma s DPH: 29,35
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 31.12.2020
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2020_615
Zverejnené: 14.05.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov